2017年度仪征市文学艺术界联合会预算公开目录

来源: 文联    时间: 2017-03-13 09:00 访问量:
 

                                     2017年度仪征市文学艺术界联合会预算公开

 

目  录

第一部分 部门主要职责

    1.贯彻执行党的文艺政策,参与拟定全市文艺人才、文艺创作和文艺事业发展规划、计划,履行联络、协调、服务的职责。

    2.组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论,发展和培养工作者队伍,繁荣文艺事业。

    3.开展文艺研讨、交流、创作等活动,负责文艺志愿者服务组织日常管理工作。

    4、拓展与各地文艺界的联系,组织学术交流,扩大我市文艺界的影响。

    5、组织开展或承办上级文艺组织委托的各种形式的文艺创作活动。

    6、维护文艺工作者的民主权利,保障文艺工作者的正当权益。

    7、主办《白沙》文艺刊物。

    8、承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 仪征市文学艺术界联合会2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 仪征市文学艺术界联合会2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

  

二、2017年度部门主要工作任务及目标

认真贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神,自觉担当起繁荣发展文艺事业的重任,切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能,把文艺惠民、文化交流、精品创作和自身建设作为工作重点,进一步夯实基础,巩固提高,争取更大进步。  

2017年,我们将重点做好以下工作:

(一)加强组织建设。认真贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话和在中国文联第十次代表大会上的讲话精神,切实在强化深化转化上下功夫。贯彻落实扬州市第六次文代会精神,细化目标任务,促进工作再上新台阶。围绕市委市政府的中心任务,把握大势,服从大局,抓好大事,建设学习型、服务型、效能型文联机关。进一步推进基层文联组织建设,力争实现全覆盖。

(二)重视人才培养。创造条件,为文艺尖子提供培训、活动、评奖等各种机会,组织参加上级部门的文艺比赛,推动各艺术领域薪火相传、新人辈出。关心体制外的民间艺人,将他们纳入我们的协会、纳入我们的活动,让他们有享受资源、服务社会的平等机会。

(三)推进文艺创作。把文艺创作作为文联工作的中心环节,深入发掘仪征历史文化资源,结合重大节庆活动,开展各类主题性文艺创作,努力推出一批弘扬社会主义核心价值和爱国主义精神的精品力作。参照扬州文件,制定《仪征市文学艺术奖评选细则》,以评奖促进创作。利用《白沙》、仪征文艺网、“一馆四基地”等平台,发挥对文艺创作的正向推动作用。

(四)开展主题实践。深入开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动,组织文艺志愿服务队深入到人民群众和现实生活中间,增进与群众的联系。同时,利用主题实践活动的平台,继续做好文艺惠民工作,使“深入生活、扎根人民”在文艺界蔚然成风。加强和乡镇文联的联系,发掘、整合各地的文化资源,开展文艺活动,形成文艺志愿服务的强大合力。

 

 

三、部门机构设置和所属单位情况

内设1个,分别是办公室

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据仪政办发〔2016〕66号“关于印发《仪征市市本级2017年部门预算和 2017-2019年财政规划的编制意见》的通知”文件要求编制。

 

第二部分 仪征市文学艺术界联合会2017年度部门预算表

 

一、收支预算总表(见附表)

二、收入预算总表(见附表)

三、支出预算总表(见附表)

四、财政拨款收支预算总表(见附表)

五、财政拨款支出预算表(见附表)

六、财政拨款基本支出预算表(见附表)

七、政府性基金支出预算表(见附表)

八、一般公共预算支出预算表(见附表)

九、一般公共预算基本支出预算表(见附表)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表(见附表)

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(见附表)

十二、政府采购支出预算表(见附表)

 

 

第三部分  仪征市文学艺术界联合会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年部门综合预算指标的通知》(仪财〔2017〕11号)填列。

仪征市文学艺术界联合会2017年度收入、支出预算总计80.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加22.44万元,增长38.67%。主要原因是当年在职人员工资改革以及新调入人员工资。其中:

(一)收入预算总计80.47万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计80.47万元。

(1)一般公共预算收入预算80.47万元,与上年相比增加22.44万元,增长38.67%。主要原因是当年在职人员工资改革以及新调入人员工资。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因近两年预算内无该项内容。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少) 0%。主要原因近两年预算内无该项内容。

3.其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因近两年预算内无该项内容。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因近两年预算内无该项内容。

(二)支出预算总计80.47万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出80.47万元,主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加22.44万元,增长38.67%。主要原因是当年在职人员工资改革以及新调入人员工资。

2.公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是近两年预算内无该项内容。

3.结转下年资金预算数为 0万元,主要原因是本年预算内无该项内容。

此外,基本支出预算数为80.47万元。与上年相比增加22.44万元,增长38.67%。主要原因是当年在职人员工资改革以及新调入人员工资。

项目支出预算数为0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因近两年预算内无该项内容。

单位预留机动经费预算数为0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是近两年预算内无该项内容。

二、收入预算情况说明

仪征市文学艺术界联合会本年收入预算合计80.47万元,其中:

一般公共预算收入80.47万元,占  100  %;

政府性预算收入  0  万元,占  0   %;

财政专户管理资金  0 万元,占 %;

其他资金   0      万元,占%;

上年结转资金  0  万元,占  0  %。

三、支出预算情况说明

仪征市文学艺术界联合会本年支出预算合计80.47万元,其中:

基本支出 80.47万元,占 100  %;

项目支出   0      万元,占%;

单位预留机动经费万元,占 0  %;

结转下年资金  0   万元,占  0   %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

仪征市文学艺术界联合会2017年度财政拨款收、支总预算   80.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加22.44万元,增长38.67 %。主要原因是当年在职人员工资改革以及新调入人员工资。

五、财政拨款支出预算表情况说明

仪征市文学艺术界联合会2017年财政拨款预算支出80.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加22.44万元,增长38.67%。主要原因是当年在职人员工资改革以及新调入人员工资。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出75.47万元,与上年相比增加22.44万元,增长42.32%。主要原因是当年在职人员工资改革以及新调入人员工资。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

仪征市文学艺术界联合会2017年度财政拨款基本支出预算80.47万元,其中:

(一)人员经费 79.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。。

(二)公用经费10.9万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车租用费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

仪征市文学艺术界联合会2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是预算内无该项内容。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

仪征市文学艺术界联合会2017年一般公共预算财政拨款支出预算80.47万元,与上年相比增加22.44 万元,增长38.67   %。主要原因是当年在职人员工资改革以及新调入人员工资。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

仪征市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 80.47万元,其中:

(一)人员经费79.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费10.9万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车租用费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出80.47万元,比2016年增加22.44万元,增长 38.67 %。主要原因是:当年在职人员工资改革以及新调入人员工资。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

仪征市文学艺术界联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出0 万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出 0.5万元,占“三公”经费的16.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数等于上年预算数的主要原因近两年预算内无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0 万元,本年数等于上年预算数的主要原因是近两年未购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公务用车整改后单位无公车。

3.公务接待费预算支出0.5万元,本年数等于上年预算数。

仪征市文学艺术界联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,本年数大于上年预算数,主要因为文艺创作及文艺惠民活动增加。

仪征市文学艺术界联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元,本年数小于上年预算数,主要因为压缩不必要的培训支出。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 
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